1、定期收集各部门物资(五金、辅料等物资)采购计划表,汇总合并,通过市场比价、议价,确认供应商进行采购,提交合同评审流程,并报BPM系统审批;
2、跟进采购物资的到货进度,协同仓库及申购部门做好验收和收货计划;
3、与供应商进行对账结算确认;
4、SAP系统中的预制及付款申请;
5、月度合同台账统计
6、市场信息的收集及采购渠道的拓展;
7、周/月总结及部门月度汇报材料的整理制作;
8、领导交代的其它事项;
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