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半年经济运营分析报告

来源:星星旅游
XXXXXX公司20XX年上半年

经济运行分析报告

本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年,按照年度计划开展业务,经济运行良好,完成营业收入13428。8万元,利润81.6万元,连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下:

一、上半年主要经济指标情况 1. 营业收入

13428.8万元,同比增长73。9%;年计划18600万元,完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成情况为:物资业务6638。7万元;进出口(含部分内贸业务)6043.9万元;汽车销售业务701.9万元.

2。 利润总额

81。6万元,同比增长447。7%;年计划240万元,完成率34%。按照公司的行业特点,很多费用在下半年结算,因此下半年利润将会增长。

3。 进出口贸易收入

530.18万美元,其中出口367.5万美元。 4。 存货及应收账款情况

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存货558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点

1。 经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响,经济运行情况一般,1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右.三月份开始恢复,二季度逐步进入状态,增速显著,连续4个月皆在2500万元以上,二季度环比增长40。3%。

2. 出口业务逐步成熟,增长迅速。半年完成367。5万美元,同比增长了11.7倍,成为公司增长的主要因素之一。

3. 增长快,投入大,造成存货和应收账款同比大幅提高,加大了经营风险,须高度防范。

三、存在问题

1. 利润总额完成率不高。主要原因为:本行业信息透明,竞争激烈,购销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率不足1%,在确定年度指标时,高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来,利息成本大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。

2. 发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来,至今未能实现好转,年初提出的调整目标也未能完全实现,主要原因为缺乏资源,基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实,导致发展汽车衍生产品的设想落空,而资金、场地的制

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约,导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。

四、应对措施

1. 针对利润总额完成率低的问题,一是,尽快结算各项费用,实现收入,提高利润;二是抓紧货款回收,加快资金流转,提高经济运行效率和经济效益。

2. 积极与有关部门协调,争取解决发展需要的场地和资金问题.

五、三季度工作重点

1。 努力发展各项业务,力争完成6000万元营业收入,60万元利润,为完成全年目标奠定基础。

2. 重点抓好进出口工作,一是根据基地领导的指示,努力搭建好基地的国际贸易平台;二是加大资金和人才的投入,进一步发展出口贸易,发展多品种、多渠道出口,争取季度出口额超过300万美元.

3. 高度防范经营风险,确保资金安全,促进经济平稳发展。

六、全年经营目标分析预测

1. XX市公路建设的发展,给我们带来的商机加大,如果有大的投入,目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不断发展,业务量逐步增加,预计全年出口有望达1000万美元。如这两项业务按预期发展,公司全年营业收入有望达2。3亿以上。

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2。 根据行业特点和融资经营的实际情况看,利润率难以提高,利润总额的提高,须大幅提高营业收入来实现,而公司目前的条件,也只能达到2亿多水平,预计全年利润总额难以超过200万元。

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